4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 16/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
341.833,33
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/010-2015       
341.833,33
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/008-2015       
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/008-2015       
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/008-2015       
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/008-2015       
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/008-2015       
4.313,85
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - REF. 10ª 
PARCELA 01/08 A 31/08/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/008-2015       
312,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.257,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/008-2015       
3.257,50
Item:
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.257,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/008-2015       
312,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.257,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/008-2015       
3.257,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.257,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.126,96
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
7.126,96
131
441/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
SETEMBRO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS
Vl.Total:
7.126,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.126,96
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
14.274,03
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
14.274,03
63
443/056-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
14.274,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.274,03
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
15.640,19
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
15.640,19
280
444/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
15.640,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.640,19
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
210,64
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/017-2015       
210,64
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
210,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/007-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/007-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/007-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
3.699,57
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/005-2015       
3.699,57
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
3.699,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
3.221,34
664
565/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da 
Proposta MS 4568587200010900 -  REF. 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.221,34
Un.:
%
Quantidade:
5,3000
607,87
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
4.924,11
648
566/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da 
Proposta MS 4568587200010900 - REF 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
4.924,11
Un.:
%
Quantidade:
8,1000
607,87
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
3.027,29
636
567/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta 
MS 4568587200010900 - REF. 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.027,29
Un.:
%
Quantidade:
4,9800
607,88
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
12.419,65
636
568/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - REF. 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
12.419,65
Un.:
%
Quantidade:
20,4300
607,87
-610,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5813
588/000-2015       
610,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
610,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-610,34
-610,34
113812600
O
0,00
5813
588/000-2015 - 01
-610,34
Item:
1 - Anulação da Nota nº 588/0-2015 Motivo: importado incorretamente da folha.
Vl.Total:
-610,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.739,75
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/012-2015       
2.739,75
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
2.739,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
24,80
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
699/000-2015       
24,80
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3177 - 751,52
Vl.Total:
24,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
3.238,60
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
701/000-2015       
3.238,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1667 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
109,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
727/000-2015       
109,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 518 - R$ 7.300,00
Vl.Total:
109,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
480,64
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
728/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 315 - R$ 480,64
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
729/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 330 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
730/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 329 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
85,12
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
731/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA OCORRIDA NO DIA 10/10/2014 ÀS 
10:19HS NA AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES - NOSSO TETO - INFRAÇÃO Nº 3B8956412 COM O VEÍCULO GOL 
PLACA DBA 9415 - ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
254,18
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/033-2015       
254,18
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
254,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
312,16
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/010-2015       
312,16
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
312,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/058-2015       
82,90
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
712,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/059-2015       
712,60
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
712,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
535,44
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/009-2015       
535,44
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
535,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
255,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/005-2015       
255,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
45
922/003-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
255,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/005-2015       
255,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
10,01
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/008-2015       
10,01
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
10,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/008-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
255,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/006-2015       
255,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
273,45
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/005-2015       
273,45
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
273,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
457,72
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/008-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
457,72
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
457,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.894,22
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/008-2015       
1.894,22
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.894,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
344,66
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/008-2015       
344,66
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
7.436,64
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/008-2015       
7.436,64
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.436,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
263,14
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/009-2015       
263,14
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
263,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
58,03
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/008-2015       
58,03
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
197,44
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/008-2015       
197,44
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
197,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
918,30
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/007-2015       
918,30
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
918,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
250,60
49
1056/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
250,60
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
7,16
4.220,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
1180/004-2015       
4.220,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO 
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,69
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/008-2015       
1.649,32
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
289,69
693
1362/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
289,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
289,69
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
3.750,00
665
1431/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.750,00
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
59.780,98
638
1435/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
59.780,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.780,98
254,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/007-2015       
254,90
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
-197,40
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
728
1676/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-197,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1676/0-2015 - MOTIVO: MERCADORIA NÃO UTILIZADA
Vl.Total:
-197,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
77.511,90
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
77.511,90
131
1924/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - 
FINANÇAS
Vl.Total:
77.511,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
77.511,90
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
281,38
477
3273/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
281,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,38
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.379,92
477
3274/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.379,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.379,92
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.353,28
477
3275/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.353,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.353,28
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
946,08
551
3277/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
946,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
946,08
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.065,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/067-2015       
1.754,96
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.065,06
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
838,93
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/068-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
838,93
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
64
3399/075-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
553,27
186
3416/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
553,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
553,27
10.028,57
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
109
4103/000-2015       
162.999,92
Item:
1 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EUIPADO COM PRANCHA - conforme descritivo/especificação técnica contida 
no edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - FORD CARGO 1119 C/ PRANCHE FIXA - 
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - OBJETIVANDO 
O TRANSPORTE DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
10.028,57
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0600
136.221,43
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
09.00.20.601.4.4.90.52.05
J
01.366.445/0001-52
0,00
260
4104/000-2015       
163.000,06
Item:
1 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EUIPADO COM PRANCHA - conforme descritivo/especificação técnica contida 
no edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - FORD CARGO 1119 COM PRANCHA 
FIXA - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
136.221,43
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8400
117,25
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
117,25
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/009-2015       
117,25
Item:
1 - Referente Pagamento de Tarifas Bancárias cobrado em: 01/07/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,80 - 13/07/2015 
- sendo 04 tarifas de R$ 7,80 cada, totalizando R$ 31,20 - 20/07/2015 - sendo 02 tarifas de R$ 7,80 cada, 
totalizando R$ 15,60 - 30/07/2015 - sendo 03 tarifas de R$ 7,80 cada, totalizando R$ 23,40 - 20/08/2015 - sendo 
05 tarifas de R$ 7,85 cada, totalizando R$ 39,25 - Pendentes nos extrato bancário e conciliação do mês de 
Agosto/2015 - Agência 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio 
Programa Fundo a Fundo.
Vl.Total:
117,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,85
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/010-2015       
7,85
Item:
1 - Estimativa para pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - Referente a pagamento de tarifa bancária cobrada em: 20/08/2015 sendo 01 tarifa de 
7,85. - Pendente no extrato bancário e conciliação do mês de Agosto/2015 - Agência 0492-8 Conta Corrente: 
Vl.Total:
7,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
27.345-7 Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio Dose Certa Complementar.
5.745,94
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/004-2015       
5.745,94
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
Vl.Total:
5.745,94
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
7.258,40
801
5232/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.258,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.258,40
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
58,03
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/010-2015       
58,03
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.613,62
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/011-2015       
1.613,62
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.613,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
-14.877,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/000-2015 - 01
-14.877,75
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5658/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-14.877,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
117,49
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
5686/001-2015       
117,49
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
117,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/009-2015       
60,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
48,75
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/003-2015       
65,00
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
48,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
454,15
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/003-2015       
454,15
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
454,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.170,83
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
6467/003-2015       
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
171,79
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/004-2015       
171,79
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
171,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
7.528,70
506
6558/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ – - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: FUND. APAE - 
38,47%, EJA EMEF - 11,54%,  PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 19,23%, AEE - 15,38%, INDÍGENAS - 7,69%, 
QUILOMBOLAS - 7,69% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.528,70
Un.:
LT
Quantidade:
953,0000
7,90
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
205,40
505
6559/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: FUND. APAE - 
38,47%, EJA EMEF - 11,54%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 19,23%, AEE MUNICIPAL - 15,38%, INDÍGENAS - 
7,69%, QUILOMBOLAS - 7,69% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
205,40
Un.:
LT
Quantidade:
26,0000
7,90
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
592,50
505
6560/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ – - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: EMEI - 93,33, EMEI 
NOSSO NINHO - 6,67% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
592,50
Un.:
LT
Quantidade:
75,0000
7,90
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
513,50
505
6561/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: CRECHE - 92,31%, 
CRECHE NOSSO NINHO - 7,69% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
513,50
Un.:
LT
Quantidade:
65,0000
7,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/004-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.906.781/0001-00
3.482,70
506
6646/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EE FUND 
- 42,56%, EE MÉDIO - 32,98%, EE ETEC - 7,80% - EE EJA - 0,7%, MÉDIO ETEC - 3,55%, EE EJA MÉDIO - 
0,35%, AEE ESTADUAL - 0,71%, CEEJA FUND - 4,26%, CEEJA MÉDIO - 7,09% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.482,70
Un.:
KG
Quantidade:
282,0000
12,35
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
1.482,15
506
6647/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
Vl.Total:
1.330,00
Un.:
SC
Quantidade:
14,0000
95,00
2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO – Pacote com 500 gramas - ITAIQUARA - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
152,15
KG
17,0000
8,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
3.406,80
506
6650/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.406,80
Un.:
KG
Quantidade:
334,0000
10,20
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
6.160,74
506
6651/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-. Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fermento e outras substâncias permitidas. 
Embalagem primária: Plástica, atóxica, resistente, íntegra, com peso líquido de 200 a 400 gramas. Validade 
mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 263/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega.
Vl.Total:
5.510,04
Un.:
KG
Quantidade:
1.241,0000
4,44
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EE FUND - 46,59%, EE MÉDIO - 34,76%, EE ETEC - 8,19%, EE 
EJA - 0,99%, MÉDIO ETEC - 5,8%, EE EJA MÉDIO - 0,19%, AEE ESTADUAL - 0,60%, CEEJA FUNDAMENTAL - 
1,02%, CEEJA MÉDIO - 1,86% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
650,70
UN
241,0000
2,70
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
6.520,93
506
6654/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
888,03
Un.:
KG
Quantidade:
621,0000
1,43
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
2.290,00
KG
1.000,0000
2,29
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
2.319,20
UN
892,0000
2,60
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EE FUND. - 48,16%, EE MÉDIO - 36,88%, EE 
ETEC - 8,63%, EE EJA - 0,67%, MÉDIO ETEC - 4,97%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,53% - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.023,70
PCT
353,0000
2,90
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
259,35
505
6656/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: CRECHE 
- 90,48%, CRECHE NOSSO NINHO - 9,52% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
259,35
Un.:
KG
Quantidade:
21,0000
12,35
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
852,15
505
6657/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEF - 
86,96%, FUND. APAE - 2,90%, EJA EMEF - 1,45%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,90%, AEE MUNICIPAL - 
2,90%, INDÍGENAS - 1,45%, QUILOMBOLAS - 1,45% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
852,15
Un.:
KG
Quantidade:
69,0000
12,35
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
308,75
505
6658/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEI - 
96%, EMEI NOSSO NINHO - 4% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
308,75
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
12,35
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
736,60
505
6659/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
Vl.Total:
665,00
Un.:
SC
Quantidade:
7,0000
95,00
2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA - ATENDIMENTO A DIVERSOS 
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
71,60
KG
8,0000
8,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
217,15
505
6660/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
Vl.Total:
95,00
Un.:
SC
Quantidade:
1,0000
95,00
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 
gramas - ROMANO
110,40
KG
8,0000
13,80
3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA
8,95
KG
1,0000
8,95
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEI NOSSO NINHO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2,80
UN
1,0000
2,80
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
311,85
505
6661/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
Vl.Total:
285,00
Un.:
SC
Quantidade:
3,0000
95,00
2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA - ATENDIMENTO A DIVERSOS 
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
26,85
KG
3,0000
8,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
412,68
505
6666/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: EMEI - 96,05%, EMEI NOSSO NINHO - 3,95% 
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
412,68
Un.:
KG
Quantidade:
76,0000
5,43
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
1.075,14
505
6667/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: EMEF - 90,91%, FUND APAE - 2,53%, EJA 
EMEF - 1,01%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,53%, AEE MUNICIPAL - 2,02%, INDÍGENAS - 0,51%, 
QUILOMBOLAS - 0,51% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.075,14
Un.:
KG
Quantidade:
198,0000
5,43
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
683,40
505
6672/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
683,40
Un.:
KG
Quantidade:
67,0000
10,20
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
846,60
505
6673/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
846,60
Un.:
KG
Quantidade:
83,0000
10,20
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
2.193,00
505
6674/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.193,00
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
10,20
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
1.995,90
505
6675/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.450,80
Un.:
KG
Quantidade:
780,0000
1,86
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
488,40
KG
110,0000
4,44
3 - VINAGRE BRANCO – Frasco de no mínimo 750 ml - CASTELO - SEGMENTOS: CRECHE - 92,94%, CRECHE 
NOSSO NINHO - 7,06%- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
56,70
UN
21,0000
2,70
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
2.330,28
505
6676/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.674,00
Un.:
KG
Quantidade:
900,0000
1,86
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
586,08
KG
132,0000
4,44
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EMEI - 95,74%, EMEI NOSSO NINHO - 4,26% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
70,20
UN
26,0000
2,70
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
398,16
505
6678/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 93,67%, CRECHE NOSSO NINHO - 
6,33% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
398,16
Un.:
KG
Quantidade:
79,0000
5,04
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
473,76
505
6679/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI - 96,81%, EMEI NOSSO NINHO - 3,19% - 
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
473,76
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
5,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
1.239,84
505
6680/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,06%, FUND APAE - 2,44%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,85%, AEE MUNICIPAL - 2,03%, INDIGENAS - 0,41%, QUILOMBOLAS - 0,41% 
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.239,84
Un.:
KG
Quantidade:
246,0000
5,04
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
868,28
505
6681/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
510,38
Un.:
LTA
Quantidade:
302,0000
1,69
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
49,80
PCT
5,0000
9,96
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEI - 95,19%, EMEI NOSSO 
NINHO - 4,81% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
308,10
UN
78,0000
3,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
1.339,60
505
6682/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
845,00
Un.:
LTA
Quantidade:
500,0000
1,69
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
99,60
PCT
10,0000
9,96
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEF - 88,9%, FUND APAE - 
3,04%, EJA EMEF - 1,19%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 3,11%, AEE MUNICIPAL - 2,25%, INDIGENAS - 
0,76%, QUILOMBOLAS - 0,76% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
395,00
UN
100,0000
3,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731,11
505
6683/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
422,50
Un.:
LTA
Quantidade:
250,0000
1,69
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
59,76
PCT
6,0000
9,96
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: CRECHE - 93,65%, CRECHE 
NOSSO NINHO - 6,35% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
248,85
UN
63,0000
3,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
883,42
505
6686/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
Vl.Total:
526,70
Un.:
KG
Quantidade:
230,0000
2,29
2 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
356,72
CX
686,0000
0,52
11.621,05
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
7325/000-2015       
0,21
Item:
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
Vl.Total:
107,10
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
510,0000
0,71
2 - NIMESULIDA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML
1.420,20
FR
2.000,0000
2,75
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - MULTILAB
5.293,75
TB
1.925,0000
0,04
4 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
4.800,00
DRAG
120.000,0000
12.944,31
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7331/000-2015       
1,60
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
112,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
70,0000
0,01
2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - IMEC
2.560,00
COMP
200.000,0000
1,55
3 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
1.537,60
CAP
992,0000
0,11
4 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - EMS
6.189,75
COMP
55.020,0000
2,85
5 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
912,00
FR
320,0000
0,54
6 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.632,96
DRAG
3.024,0000
16.259,89
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7332/000-2015       
2,99
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO QUÍMICA
Vl.Total:
119,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/50 - BRAINFARMA
478,73
BISN
100,0000
0,03
3 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/30 - BRAINFARMA
2.380,56
COMP
85.020,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,13
4 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - MUSCULARE 5 MG C/ 30 - EUROFARMA
2.501,25
COMP
20.010,0000
0,08
5 - CINARIZINA 75MG  - FLUXON 75 MG C/ 30 - BRAINFARMA
2.798,40
COMP
34.980,0000
8,98
6 - DICLOFENACO SÓDICO 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - STILL COL. 5 ML - 
ALLERGAN
179,60
FR
20,0000
1,37
7 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - LIDOGEL 20 
MG/G 30G - BRAINFARMA
136,75
TB
100,0000
0,31
8 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/ 50 - FARMOQUÍMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
7.665,00
COMP
25.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.374,86
517
7369/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
3.374,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.374,86
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.613,61
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7573/001-2015       
1.613,61
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.613,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
123,51
131
7610/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
123,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,51
0,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
39.995,55
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
39.995,55
553
7669/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
39.995,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.995,55
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
488,14
766
7681/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
488,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
488,14
1.018,83
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
7798/001-2015       
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
0,00
635
8392/001-2015       
1.773,89
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.773,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6902/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
14.412,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
8634/001-2015       
14.412,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO  CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
14.412,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
30,97
507
8660/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
18,65
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
3,73
2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
12,32
KG
2,0000
6,16
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
45,36
507
8660/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,36
Un.:
Quantidade:
18,0000
2,52
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
3.017,48
507
8662/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
364,32
Un.:
KG
Quantidade:
198,0000
1,84
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
543,95
KG
215,0000
2,53
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
707,31
KG
261,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
134,59
KG
43,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
211,60
KG
92,0000
2,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
182,32
KG
43,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
258,06
UN
69,0000
3,74
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEI - 96,06%, EMEI NOSSO NINHO - 3,94% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
615,33
KG
159,0000
3,87
0,00
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
782,84
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
8665/002-2015       
782,84
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
782,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7724/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
61.709,36
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
61.709,36
131
9483/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - 
FINANÇAS
Vl.Total:
61.709,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.709,36
49,39
7832/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
9548/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITAR FAMILIAR ABRIGADO 
NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 29/08/2015 COM SAÍDA AS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
7926/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
9567/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA 
FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL NO DIA 30/08/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÂS 15h30 - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
7965/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
473
9568/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIRO DE XADREZ EM SETE BARRAS/SP ATENDENDO AO PEDIDO DO SR 
VICE PREFEITO NILTON HIROTA. NO DIA 29/08/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,85
7925/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,85
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9569/000-2015       
7,85
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 
364/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
7924/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,85
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9570/000-2015       
7,85
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (28/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29481-0 BB (CONFORME CI 
363/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
7923/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,85
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9571/000-2015       
7,85
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.288-X BB (CONFORME CI 
362/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
7921/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,85
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9572/000-2015       
7,85
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (28/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI 
360/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,40
7922/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9573/000-2015       
7,85
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/08/15)
Vl.Total:
7,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/08/15)
15,70
2,0000
7,85
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (28/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
361/2015) - ASSISTÊNCIA
7,85
1,0000
23,55
7920/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,55
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9574/000-2015       
7,85
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/08/15)
Vl.Total:
7,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
359/2015) - ASSISTÊNCIA
15,70
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,01
7919/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
9,01
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9575/000-2015       
9,01
Item:
1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (14/08/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI 
358/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7973/2015
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA RAMOS
0,00
84,52
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
287.834.138-47
0,00
547
9651/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - 2º ENCONTRO METROPOLITANO DE TECNOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA, NO DIA 02 DE 
SETEMBRO DE 2015 EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
7974/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
84,52
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
547
9652/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - 2º ENCONTRO METROPOLITANO DE TECNOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA, NO DIA 02 DE 
SETEMBRO DE 2015 EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
7975/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
589,68
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
9653/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - SEMINÁRIO INTERNACIONAL - CAMINHOS PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA: 
GESTÃO ESCOLAR NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015, EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA ÀS 17h00 DO DIA 
01/09/2015, E RETORNO ÀS 21h30 DOA DIA 03/09/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
392,64
2,0000
0,00
8053/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
98,78
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
547
9655/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - ORIENTAÇÃO TÉCNICA SCRATCH NAS AULAS DE MATEMÁTICA, NOS DIAS 2 E 3 DE SETEMBRO 
DE 2015 EM MIRACATU/SP, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 18h EM AMBOS OS DIAS - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
5.024,82
506
9703/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.024,82
Un.:
KG
Quantidade:
1.009,0000
4,98
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
4.999,92
506
9704/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.999,92
Un.:
KG
Quantidade:
1.004,0000
4,98
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
2.828,64
506
9705/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.828,64
Un.:
KG
Quantidade:
568,0000
4,98
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
4.999,92
506
9706/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.999,92
Un.:
KG
Quantidade:
1.004,0000
4,98
0,00
7009/2015
Dispensa
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
7.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
0,00
4
9725/000-2015       
7.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORAÇAO DE PROJETO.  projeto técnico de prevenção e combate a 
incêndio - DISP. DE LICITAÇÃO 033/2015 - CARTA-CONTRATO 087/2015 - REF. ACERTO CONTÁBIL DO 
EMPENHO 8722/0-2015 (14/08/2015) - GABINETE
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8208/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
9749/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
175,68
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
633
9750/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - CRIAÇÕES
Vl.Total:
21,96
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
87,84
UNI
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
10,98
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
43,92
UNI
4,0000
10,98
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DOS CONSELHEIROS NO EVENTO DO 
CONSELHO MUNICIPAL ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE REGISTRO QUE SE REALIZARÁ NOS 
DIAS 16 E 17/10/15 - ASSISTÊNCIA
21,96
UNI
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
137,75
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
9751/000-2015       
75,40
Item:
1 - FLEXIVEL DA EMBREAGEM
Vl.Total:
75,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
62,35
2 - CABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DE USO DO CRAM (VALOR 
COM DESCONTO 27,5% - R$ 137,75) - ASSISTÊNCIA
62,35
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
20,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
9752/000-2015       
88,67
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FRM 4136 DE USO DO 
VIVA LEITE (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 20,00) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
173,34
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
9753/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CONSERTO DO VIDRO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 
7719 DE USO DO VIVA LEITE (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 173,34) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
173,34
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,1200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
320,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
186
9754/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
81,67
2 - SERVIÇO. DE COPIA DE CHAVE DE IGNIÇÃO CODIFICADA
150,00
HR
1,8400
81,67
3 - MÃO DE OBRA. TROCA CHAVE DA SETA - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
500,64
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
186
9755/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
351,18
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,3000
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
630,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
184
9756/000-2015       
630,00
Item:
1 - CHAVE DE SETA. COM CONTROLE DE LIMPADOR E SENSOR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
630,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.926,15
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
184
9757/000-2015       
639,36
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN. DA ARTICULAÇÃO
Vl.Total:
1.278,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,60
2 - CASTANHA DA CRUZETA
236,80
UN
8,0000
5,18
3 - PARAFUSO. DE AÇO
82,88
UN
16,0000
327,75
4 - REPARO. DO PISTÃO DO GIRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
327,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.820,33
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
184
9758/000-2015       
229,83
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
459,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
214,60
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
429,20
UN
2,0000
34,80
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. E TRASEIRO
139,20
UN
4,0000
21,75
4 - BATENTE DIANTEIRO. E TRASEIRO
87,00
UN
4,0000
15,95
5 - COIFA DIANTEIRA. E TRASEIRA
63,80
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
40,75
6 - BUCHA. DO AGREGADO
162,98
UN
4,0000
39,88
7 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
159,50
UN
4,0000
159,50
8 - MOLA TRASEIRA - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
319,00
UN
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
7.320,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
673
9759/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - REF. 4º TERMO 
ADITIVO - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
8156/2015
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
49,39
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
466
9760/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 
03/09/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS VISA 2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
8155/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
49,39
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
0,00
466
9761/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 
03/09/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS VISA 2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
8154/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
49,39
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
0,00
466
9762/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS PAULA F. L. ANDRADE, OLIETE DO PRADO, DAYLAN K. B. ALMEIDA, 
GISLENE TAMASIA PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/08/15, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CONTA ACADEMIA DE 
SAÚDE - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
8153/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
266,58
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
9763/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
196,32
2 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DO "VIII DIA MUNDIAL CONTRA A RAIVA" 
NO HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/09/15 ÀS 16h00, RETORNO: 30/09/15, ÀS 
22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
0,00
8152/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
410
9764/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARA LEVAR OS USUÁRIOS MARIA DE LOURDES M. KLETELINGEN, IZAIAS KLETELINGEN, 
ROSELI ANJOS C. PEREIRA, MARIA DE FÁTIMA NAGA E JUSSEMAR LUIZ BATISTA PARA PASSAR EM CONSULTA 
NO HOSPITAL ANGELINA CARON E USUÁRIOS MARLENE L. ANGELO E MARLENE DE LIMA PARA PASSAR EM 
CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - DIA 16/07/15, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO 
ÀS 23h00 - RECURSO MAC - C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
8151/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
9765/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E FERNANDA CÁSSIA DIAS PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS NO CENTRO 
DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/08/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h00 - 
CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
16.750,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
01.366.445/0001-52
0,00
5001
15325/000-2014       
16.750,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15325/0-2014
Vl.Total:
16.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Setembro de 2015.